| Unidad de Auditoria Interna
Creada en 1993 como “Dirección de Auditoría Interna”
En 1994, a fin de dar cumplimiento con la Ley N° 24.156/1992, adopta el nombre como la conocemos hoy “Unidad de Auditoría Interna”
La visión de la UAI es prestar un servicio de excelencia profesional a toda la Universidad que asegure la confiabilidad y transparencia del diseño y funcionamiento del sistema de control interno.
Verificando:
• El mantenimiento de un adecuado sistema de control interno incorporado a la organización de la Universidad.
• La gestión económica, financiera y patrimonial de las Unidades Académicas, Rectorado y Organismos dependientes de la Universidad.
La UAI depende jerárquicamente del Rector/a de la Universidad y se encuentra funcionando bajo la órbita del Comité Interno de la Universidad , y en forma coordinada con redes de auditorías Internas como la Red de Auditoría Interna de Universidades Nacionales (RedAI) que depende de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, y la Red de Auditores Internos de Universidades Nacionales (RAIUUNN).
Además, estuvo coordinada técnicamente por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dando cumplimiento a las recomendaciones y proyectos derivados de la misma, enviando para su conocimiento, todos los informes y requerimientos conforme al Planeamiento Anual de Trabajo (PAT), el cual es aprobado tanto por SIGEN como por la máxima autoridad de la institución universitaria hasta RESOL-2023-299-APN-SIGEN cese en la participación de control de las UUNN.
RESPONSABLE DE LA UAI
Cra. Adriana Isabel Alvillos (Res. Designación)
aalvillos@rectorado.unt.edu.ar
SIN NOVEDADES A MARZO 2026
| ESTRUCTURA
SIN NOVEDADES A MARZO 2026
| Planeamiento Anual de Trabajo
Aquí puede acceder a los Informes de Planeamiento Anual haciendo clic en cada uno y su respectiva Resolución.
| PAT 2025 – (Resolución PAT 2025 )
| PAT 2024 – (Resolución PAT 2024 )
| PAT 2023 – (Resolución PAT 2023 )
| PAT 2022 – (Resolución PAT 2022 )
| PAT 2021 – (Resolución PAT 2021 )
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 19 DE MARZO 2026
| Informes de Auditoría 2025
| Proyecto N° 01/2025 – Informe 01 2025 – Cierre de Ejercicio
| Proyecto N° 02/2025 – Informe 05 2025 – Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento
| Proyecto N° 04/2025 – Informe 10 2025 – Transferencias
| Proyecto N° 07/2025 – Informe 14 2025 – Gestión Presupuestaria – Ejecución
| Proyecto N° 08/2025 – Informe 04 2025 – Responsabilidad Ambiental
| Proyecto N° 09/2025 – Informe 09 2025 – Inversión Pública
| Proyecto N° 10/2025 – Informe 11 2025 – Compras y Contrataciones Centralizadas
| Proyecto N° 13/2025 – Informe 12 2025 – Gestión de Medidas de Seguridad e Higiene
| Proyecto N° 14/2025 – Informe 02 2025 – Tecnología de la Información y las Comunicaciones
| Proyecto N° 15/2025 – Informe 03 2025 – Planes Estratégicos de la Organización
| Proyecto N° 16/2025 – Informe 08 2025 – Programa Nacional de Infraestructura Universitaria
| Informes de Auditoría 2024
| Informe 01 2024 – Cierre de Ejercicio
| Informe 02 2024 – Responsabilidad Ambiental
| Informe 03 2024 – Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento
| Informe 06 2024 – Transferencia Redición de Cuentas de Programas
| Informe 07 2024 – Auditorias Integrales Escuela Técnico de Aguilares
| Informe 08 2024 – Control de Acreditación de Carrera
| Informe 10 2024 – Inversion Pública
| Informe 11 2024 – Gestión Presupuestaria Formulación Presupuestaria 2025
| Informe 12 2024 – Recursos Propios
| Informe 13 2024 – Gestión Presupuestaria
| Informe 14 2024 – Becas de Proyecto Económicos
| Informe 16 2024 – Capital Humano informe
| Informe 17 2024 – Gestión Académica
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 19 DE MARZO 2026
| COMITÉ DE CONTROL – RESOLUCIÓN 209/2006
SIN NOVEDADES A MARZO 2026
| Convenio AGN CIN y UNT (Res 10059/2024)
– Resolución Adhesión al Convenio
SIN NOVEDADES A MARZO 2026


